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探究内部控制HNG烟草公司对外投资内部制约制度改善学术

收藏本文 2024-03-25 点赞:18033 浏览:73899 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:内部制约是保证企业资产安全、经营合法合规、财务报告及相关信息真实完整,提升企业经营效率和效果,推动企业实现进展战略的重要途径。内部制约功能有效性的发挥有赖于企业建立、健全合理的内部制约制度。对外投资是企业存活、进展和壮大的重要战略举措,与企业的生命休戚相关。对外投资内部制约制度设置的不当,投资的盲目决策、程序混乱等不足会导致企业遭受重大经济损失并陷入困境。HNG烟草公司是国内著名的烟草制造公司,综合实力强、资金雄厚,投资控股了多家行业内的上、下游企业和行业外的多元化经营企业。近些年来,HNG烟草公司在中国烟草总公司的统一部署下,对公司的对外投资做出了重大调整。然而,通过调研我们发现,HNG烟草公司的对外投资内部制约制度并不改善,有着诸多缺陷。本论文回顾了烟草公司对外投资内部制约论述的国内外相关文献,以委托写作技巧论述、系统论、制约论、信息论的角度对企业构建对外投资内部制约制度进行了论述浅析。随后,论文浅析了HNG烟草公司的特点,以内部制约环境、风险评估、制约活动、信息与沟通、监督等方面浅析了HNG烟草公司对外投资内部制约的近况,结合流程图法识别出公司对外投资内部制约中有着的不足,并对现存不足的内在原因进行剖析。最后,结合HNG烟草公司的特点和具体情况,论文依次对公司对外投资的决策、决策执行、处置等环节的内部制约提出了改善倡议。本论文认为,公司在原有的基础上还应当在投资决策时提供风险评估报告,加强投资效益浅析,必要时实行一票否决制;在投资执行时应当加强投资执行历程中的反馈和定期检查;在投资处置时应当加强对清产核资工作的监督,严格审查受让方的资信。关键词:内部制约论文对外投资论文烟草公司论文

    摘要5-6

    Abstract6-10

    插图索引10-11

    附表索引11-12

    第1章 绪论12-22

    1.1 探讨背景与作用12-13

    1.2 文献综述13-20

    1.2.1 关于内部制约相关基础论述的探讨13-17

    1.2.2 关于对外投资内部制约的相关探讨17-18

    1.2.3 关于烟草公司的对外投资风险制约的探讨18-19

    1.2.4 文献简评19-20

    1.3 探讨框架与探讨策略20-21

    1.4 论文的主要贡献21-22

    第2章 对外投资内部制约的论述浅析22-31

    2.1 对外投资内部制约的目标22-23

    2.2 对外投资内部制约的主要内容与关键不足23-24

    2.3 对外投资内部制约的主要策略24-26

    2.4 构建对外投资内部制约制度的基础论述浅析26-31

    2.4.1 委托写作技巧论述运用浅析26-27

    2.4.2 系统论运用浅析27-28

    2.4.3 信息论运用浅析28-29

    2.4.4 制约论运用浅析29-31

    第3章 HNG 烟草公司对外投资内部制约有着的不足及原因浅析31-50

    3.1 HNG 烟草公司的特点及对对外投资内部制约制度的影响32-35

    3.1.1 HNG 烟草公司的特点32-34

    3.1.2 HNG 烟草公司对外投资基本情况34-35

    3.1.3 HNG 烟草公司的特点对对外投资内部制约制度的影响35

    3.2 HNG 烟草公司对外投资内制约度近况35-42

    3.2.1 对外投资制约环境的近况35-37

    3.2.2 对外投资风险评估与制约活动的近况37-41

    3.2.3 对外投资信息沟通与监督的近况41-42

    3.3 HNG 烟草公司对外投资内制约度设计中有着的不足42-44

    3.3.1 公司治理结构不合理42-43

    3.3.2 职责划分不清43

    3.3.3 未实现不相容职务的分离43-44

    3.4 HNG 烟草公司执行对外投资内制约度中有着的不足44-47

    3.4.1 投资决策阶段有着的不足44-45

    3.4.2 投资执行阶段有着的不足45-46

    3.4.3 投资处置阶段有着的不足46-47

    3.5 HNG 烟草公司对外投资内制约度不足的原因浅析47-50

    3.5.1 内部制约环境建设滞后47-48

    3.5.2 内部制约风险意识薄弱48-49

    3.5.3 内控监督机制设置不当49-50

    第4章 改善 HNG 烟草公司对外投资内部制约制度的倡议50-59

    4.1 改善对外投资的决策机制50-53

    4.1.1 增加投资的风险评估报告50-51

    4.1.2 加强对外投资效益浅析51-52

    4.1.3 实行对外投资一票否决制52-53

    4.2 加强投资执行历程中的信息反馈和定期检查53-56

    4.2.1 加强投资执行中的信息反馈53-55

    4.2.2 加强投资执行中的定期检查55-56

    4.3 规范投资处置程序56-59

    4.3.1 加强对清产核资工作的监督56-57

    4.3.2 严格审查受让方的资信57-59

    结论59-61

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